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這個進項稅額留底了怎么做賬

84785037| 提問時間:03/18 13:48
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師五科合格
同學(xué)你好? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
03/18 13:49
84785037
03/18 13:54
我這樣做了,然后應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是負(fù)數(shù)
cassie 老師
03/18 13:59
您好 當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)后月底應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅的期末余額在貸方且為負(fù)數(shù) 是正常的 不過也很多單位是不結(jié)轉(zhuǎn)的? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額 ), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。
84785037
03/18 14:03
是轉(zhuǎn)出未交增值稅金額在借方有余額
cassie 老師
03/18 14:04
是的 這是正常的 一般這種情況就是進項有留抵?
84785037
03/18 14:09
老師,我只有做你回我的第一條,同時結(jié)轉(zhuǎn):這句話后面的分錄,沒有做前面的反方向結(jié)轉(zhuǎn)的分錄可以嗎
cassie 老師
03/18 14:11
同學(xué)。你可以只做這個分錄。借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額 ), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。未讀 2024-03-18 13:59
84785037
03/18 14:18
1.我只做了后面的,你說的前面這個我沒做,就是銷項和進項都沒反向結(jié)轉(zhuǎn),只把差額結(jié)轉(zhuǎn)了。2.后面用留底的稅額抵扣了拖欠的未交稅金怎么做呢
cassie 老師
03/18 14:25
同學(xué) 我的建議是結(jié)轉(zhuǎn)做與否不重要 但是這個分錄做比較好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額 ), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 后面抵扣的話也不影響 因為每月都會做以上的結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交為貸方余額至未交增值稅 就相當(dāng)于抵扣了本月的借方余額
84785037
03/18 14:30
如果沒有做結(jié)轉(zhuǎn),只有根據(jù)發(fā)票做賬,然后把差額結(jié)轉(zhuǎn),那用留底抵扣未交,要怎么做分錄
cassie 老師
03/18 14:31
不需要做額外的分錄 相當(dāng)于下期一起結(jié)轉(zhuǎn)就行了?
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