問題已解決

要怎么做啊老師可以講明白點嗎

84784956| 提問時間:03/19 16:18
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監(jiān)
同學你好,是要做三個資料的會計分錄嗎?還是有其他的具體問題?
03/19 16:27
84784956
03/19 16:31
第一題后面那點
大侯老師
03/19 16:50
第一題的分錄: 借:應收票據(jù)113000 貸:主營業(yè)務收入100000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅金13000 票據(jù)到期后, 借:銀行存款114412.5 貸:應收票據(jù)113000 財務費用-利息收入113000*90/360*5%=1412.5
84784956
03/19 18:06
問的都不一樣我都不知道怎么做了
84784956
03/19 18:09
搞到我都不會了
大侯老師
03/19 18:45
根據(jù)資料二,調整第二個分錄: 借:應收賬款114412.5 貸:應收票據(jù)113000 財務費用-利息收入113000*90/360*5%=1412.5
大侯老師
03/19 18:46
不急哈同學,問題不難,想一想具體哪里不明白,咱們一起探討。
84784956
03/19 19:34
這樣子啊唉
84784956
03/19 19:34
搞到我都不會了
大侯老師
03/19 20:34
票據(jù)到期對方不兌付,應收票據(jù)轉應收賬款,沒有問題的。
84784956
03/20 08:00
第三題呢老師
大侯老師
03/20 08:23
資料三 1.2020年11月1日, 借:應收票據(jù)226000 貸:主營業(yè)務收入200000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額26000 2021年2月1日 借:銀行存款220915 財務費用226000*9%/12*3=5085 貸:應收票據(jù)226000
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