問題已解決
要怎么做啊老師可以講明白點嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,是要做三個資料的會計分錄嗎?還是有其他的具體問題?
03/19 16:27
84784956
03/19 16:31
第一題后面那點
大侯老師
03/19 16:50
第一題的分錄:
借:應收票據(jù)113000
貸:主營業(yè)務收入100000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅金13000
票據(jù)到期后,
借:銀行存款114412.5
貸:應收票據(jù)113000
財務費用-利息收入113000*90/360*5%=1412.5
84784956
03/19 18:06
問的都不一樣我都不知道怎么做了
84784956
03/19 18:09
搞到我都不會了
大侯老師
03/19 18:45
根據(jù)資料二,調整第二個分錄:
借:應收賬款114412.5
貸:應收票據(jù)113000
財務費用-利息收入113000*90/360*5%=1412.5
大侯老師
03/19 18:46
不急哈同學,問題不難,想一想具體哪里不明白,咱們一起探討。
84784956
03/19 19:34
這樣子啊唉
84784956
03/19 19:34
搞到我都不會了
大侯老師
03/19 20:34
票據(jù)到期對方不兌付,應收票據(jù)轉應收賬款,沒有問題的。
84784956
03/20 08:00
第三題呢老師
大侯老師
03/20 08:23
資料三
1.2020年11月1日,
借:應收票據(jù)226000
貸:主營業(yè)務收入200000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額26000
2021年2月1日
借:銀行存款220915
財務費用226000*9%/12*3=5085
貸:應收票據(jù)226000
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