問題已解決

個(gè)人報(bào)銷財(cái)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)共3000元已開發(fā)票,現(xiàn)已支付1000元,剩余2000元未支付,應(yīng)該怎么做賬?

84784971| 提問時(shí)間:03/20 11:22
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借管理費(fèi)用3000 貸銀行存款1000 其他應(yīng)付款2000
03/20 11:22
84784971
03/20 11:25
剩余2000元,下次支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000
冉老師
03/20 11:26
剩余2000元,下次支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000 是的
84784971
03/20 11:28
老師:是這樣嗎?
冉老師
03/20 11:29
老師:是這樣嗎? 是的這樣的
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