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預(yù)交增值稅及附加稅會計分錄 包括月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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速問速答借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
-附加稅
貸:銀行 存款
2024 03/20 15:49
84785017
2024 03/20 15:49
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
劉艷紅老師
2024 03/20 15:51
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
84785017
2024 03/20 15:56
附加稅呢
劉艷紅老師
2024 03/20 16:00
借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費
84785017
2024 03/20 16:00
附加稅期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
2024 03/20 16:02
不用,會沖減前面要交的
84785017
2024 03/20 16:14
老師 這是一筆預(yù)交的分錄 您看做的對嗎
最后 應(yīng)交稅費-簡易計稅3%這個科目
要怎么沖掉
劉艷紅老師
2024 03/20 16:18
不是轉(zhuǎn)到未交稅費里面去了嗎
84785017
2024 03/20 16:20
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里 那他貸方:應(yīng)交稅費-簡易計稅3%這個科目轉(zhuǎn)到哪 還是這個帳本來就做錯了呢
劉艷紅老師
2024 03/20 16:24
這個是確認收入的分錄,
借:應(yīng)交稅費-簡易
貸:應(yīng)交稅費-未交稅費
84785017
2024 03/20 16:28
借:應(yīng)交稅費-簡易計稅 6728.16
貸:應(yīng)交稅費-未交稅費 6728.16
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 6728.16
貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 6728.16
84785017
2024 03/20 16:28
這樣對嗎
劉艷紅老師
2024 03/20 16:30
是的,是的就是這樣做的
84785017
2024 03/20 16:39
這樣就是一個未交增值稅 一個未交稅費?
劉艷紅老師
2024 03/20 16:45
都用未交增值稅這個
84785017
2024 03/20 16:48
那未交增值稅一個借一個貸 也就平了?
劉艷紅老師
2024 03/20 16:49
對呀,因為前面交了呀
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