問(wèn)題已解決

出口企業(yè)免費(fèi)樣品給國(guó)外客戶,這個(gè)能退稅嗎?還是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?退稅系統(tǒng)上需要做什么處理?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:03/21 16:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你們視同內(nèi)銷 不可以退稅的
03/21 17:05
84785015
03/21 17:07
退稅系統(tǒng)上需要做什么處理?
樸老師
03/21 17:08
同學(xué)你好 生產(chǎn)型還是外貿(mào)型的
84785015
03/21 17:08
外貿(mào)型的
樸老師
03/21 17:10
1.提交相關(guān)資料:需要準(zhǔn)備并提交增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))原件及復(fù)印件,用于證明貨物或勞務(wù)的購(gòu)進(jìn)金額;進(jìn)貨分批申報(bào)單原件及復(fù)印件,用于證明貨物的進(jìn)貨批次和數(shù)量;出口貨物退運(yùn)已補(bǔ)稅(未退稅)證明原件及復(fù)印件,用于證明貨物已退運(yùn)并已補(bǔ)繳稅款;內(nèi)銷貨物發(fā)票(記賬聯(lián))原件及復(fù)印件,用于證明貨物在國(guó)內(nèi)銷售的金額。此外,還需要提交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他資料。 2.申報(bào)處理:在取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明后的下一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),需要將這些證明作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證使用。會(huì)計(jì)處理方法是將本年度出口貨物視同內(nèi)銷征記在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里并計(jì)提應(yīng)交增值稅,上年度出口貨物視同內(nèi)銷則需通過(guò)以前年度損益調(diào)整并計(jì)提應(yīng)交增值稅,計(jì)算出的銷項(xiàng)稅金抵減當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后再補(bǔ)繳稅款。
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