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公司去年買的車,進項已經抵扣,入賬固定資產,每月在計提折舊,這個月賣出,要交哪些稅,賬務處理?

84785019| 提問時間:03/22 10:51
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
清理殘值 借:固定資產清理 ??? ? ??累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
03/22 10:55
84785019
03/22 11:11
借:固定資產清理 214453.29 累計折舊 45227.79 貸:固定資產 259681.08 借:銀行存款 190000 ? ? 貸:固定資產清理 168141.59 ? ? ? ? 應交增值稅-銷項稅 21858.41 借:營業(yè)外支出 46311.7 ? ?貸:固定資產清理 46311.7
家權老師
03/22 11:13
額嗯,把固定資產清理結轉平就是
84785019
03/22 11:14
請問是這樣嗎?我們實際收到買車款190000含稅,凈值是21萬多,是這樣處理吧?還要交印花稅吧?按168141.59的萬分之三嗎?
家權老師
03/22 11:17
按13%計算增值稅,印花稅就是你說的不含稅金額*0.03%,小規(guī)模減半
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