問題已解決
公司去年買的車,進項已經抵扣,入賬固定資產,每月在計提折舊,這個月賣出,要交哪些稅,賬務處理?
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速問速答清理殘值
借:固定資產清理
??? ? ??累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。
結轉清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入
03/22 10:55
84785019
03/22 11:11
借:固定資產清理 214453.29
累計折舊 45227.79
貸:固定資產 259681.08
借:銀行存款 190000
? ? 貸:固定資產清理 168141.59
? ? ? ? 應交增值稅-銷項稅 21858.41
借:營業(yè)外支出 46311.7
? ?貸:固定資產清理 46311.7
家權老師
03/22 11:13
額嗯,把固定資產清理結轉平就是
84785019
03/22 11:14
請問是這樣嗎?我們實際收到買車款190000含稅,凈值是21萬多,是這樣處理吧?還要交印花稅吧?按168141.59的萬分之三嗎?
家權老師
03/22 11:17
按13%計算增值稅,印花稅就是你說的不含稅金額*0.03%,小規(guī)模減半
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