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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好:因申報(bào)員工年終獎個稅時多交了,多交這部分怎么做會計(jì)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個你需要更正申報(bào),退個稅的呢
03/23 11:39
84784968
03/23 11:40
更正申報(bào)了個稅,這個差額計(jì)入什么科目里
小小霞老師
03/23 11:41
你這邊說的是退個稅稅額
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03/23 11:42
其他應(yīng)收款呢
84784968
03/23 11:42
多交的個稅還沒有退回來
小小霞老師
03/23 11:43
是的呢,你這邊因?yàn)槎嗬U納個稅的差額需要計(jì)入其他應(yīng)收款,還要減少應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
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03/23 11:43
是的,老師
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03/23 11:43
二級科目?
小小霞老師
03/23 11:44
這個二級明細(xì)你可以掛:多繳納個稅
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03/23 11:45
好的,謝謝老師!
小小霞老師
03/23 11:47
不客氣,祝你一切順利,你在摘要注明清楚,也可以不用掛二級明細(xì)
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