問題已解決
老師:我們接手一家公司,要怎么調(diào)整之前的賬目?。?/p>
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速問速答您好,我們查出來哪個科目不對呀,
03/23 12:18
84784981
03/23 12:19
也沒有不對,就是不想要之前的數(shù)據(jù),因為我們是新的業(yè)務(wù),新的公司
廖君老師
03/23 12:23
您好,新公司當(dāng)然是從0開始,您說接手一家公司,不是新公司不能從0開始的,電子稅務(wù)局的申報是連續(xù)的
84784981
03/23 12:25
接手的不是新公司,是一家有數(shù)據(jù)的公司
廖君老師
03/23 12:26
您好,那不行的,一定是延續(xù)以前的賬,錯的我們慢慢來調(diào)整,查清了調(diào)整
84784981
03/23 12:48
那這個是之前的數(shù)據(jù),我們怎么查清楚,都是別人公司
廖君老師
03/23 12:50
您好,如果繼續(xù)接著這個賬都沒有什么問題,人家的賬就是對的,比如沒有供應(yīng)商和客戶的往來款對不上
84784981
03/23 12:52
他們已經(jīng)不走現(xiàn)在這個公司了,全部切掉了,那我們要怎么做
廖君老師
03/23 12:53
您好,不在這個公司,往來賬都清理干凈了么,現(xiàn)在負(fù)債表哪些科目有金額呀
84784981
03/23 12:56
我的意思是,數(shù)據(jù)還在
廖君老師
03/23 13:01
您好,往來余額還有這么多,哪能從0開始呀,接著這個賬做
84784981
03/23 13:02
那我要怎么做,才能不和我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)混合了
84784981
03/23 13:02
那我要怎么做,才能不和我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)混合了
廖君老師
03/23 13:04
您好,咱把賬上應(yīng)收應(yīng)付這些往來付清了收完了就不干凈了,只留下固定交稅 和銀行存款,還有未分配利潤
84784981
03/23 13:18
我可以這樣沖嗎?借其他應(yīng)付款,貸貨幣資金
廖君老師
03/23 13:35
您好,那這些錢不是還在我們賬戶里么,賬和銀行又對不上了
84784981
03/23 13:38
貨幣資金是現(xiàn)金
廖君老師
03/23 13:39
哦,那這個沒事,這個負(fù)債表確實有問題,現(xiàn)金也沒有給我們,這個數(shù)據(jù)可能就是假 的
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