問題已解決

老師你好,一般納稅人企業(yè)本月沒有銷項(xiàng)稅額,沒有開票,有進(jìn)項(xiàng)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,賬務(wù)如何處理,本月沒有銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng)稅額下月申報(bào)的時候進(jìn)項(xiàng)稅額需要勾選認(rèn)證嗎

84785039| 提問時間:03/25 18:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,沒有銷項(xiàng)建議不要勾選 1.先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 為什么收到紅票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出而不進(jìn)項(xiàng)稅額科目:因?yàn)槲曳焦催x了進(jìn)項(xiàng),要做轉(zhuǎn)出清楚一點(diǎn) 2.月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
03/25 18:09
84785039
03/25 18:15
老師有點(diǎn)不清晰
廖君老師
03/25 18:18
您好,好的,就下面分錄1是收到發(fā)票不勾選,2是轉(zhuǎn)結(jié)應(yīng)交增值稅 1.借:原材料等??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)付賬款 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785039
03/25 21:05
謝謝老師
廖君老師
03/25 21:07
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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