問題已解決
老師能幫我做一下分錄嗎,麻煩你啦,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好,編輯完盡快回復(fù)您
2024 03/26 15:10
84784976
2024 03/26 15:11
好的,老師
李檸檬老師
2024 03/26 16:05
第一題
(1)借: 委托加工物資50000
貸: 原材料50000
(2)支付加工費(fèi)用、應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)時,進(jìn)行以下會計分錄:
借: 委托加工物資30800
貸: 銀行存款30800
(3)如果需要交納消費(fèi)稅,對于收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的情況,按規(guī)定受托方代收代繳的消費(fèi)稅準(zhǔn)予抵扣時的會計分錄如下:
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅1800
貸: 銀行存款等1800
(4)當(dāng)收到加工完成驗收入庫的物資和剩余物資時,按照實際成本做會計分錄:
借: 庫存商品50000+30800=80800
貸: 委托加工物資80800
運(yùn)雜費(fèi),加工費(fèi),如果取得增值稅專用發(fā)票,要做價稅分離。30800/(1+17%)=26324.78632,作為進(jìn)項稅抵扣。
另外,你的這個題用的是舊稅率,增值稅現(xiàn)在是13%,不是17%了
李檸檬老師
2024 03/26 16:08
第二題
借:待處理財產(chǎn)損益 2000+340
貸:原材料2000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)340
批準(zhǔn)后
借:其他應(yīng)收款1000
營業(yè)外支出1340
貸:待處理財產(chǎn)損益 2340
李檸檬老師
2024 03/26 16:26
第三題
1.借:生產(chǎn)成本10000
貸:周轉(zhuǎn)材料10000
2.借:銷售費(fèi)用5000
貸:周轉(zhuǎn)材料5000
3.借:其他業(yè)務(wù)成本8000
貸:周轉(zhuǎn)材料8000
4.借:銀行存款40000
貸:其他應(yīng)付款40000
5.借:銀行存款5000
貸:其他業(yè)務(wù)收入5000
6.借:其他業(yè)務(wù)成本40000
貸:周轉(zhuǎn)材料40000
7.借:其他應(yīng)付款20000
貸:銀行存款20000
8.借:其他應(yīng)付款20000
貸:營業(yè)外收入20000
84784976
2024 03/26 16:28
謝謝老師
李檸檬老師
2024 03/26 16:43
同學(xué),不用客氣,有問題再問
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