問題已解決

去年我做了一筆暫估款,然后今天我勾選了一部分進項票用來沖抵暫估(勾選的這一部分發(fā)票作為不抵扣勾選),然后我在做分錄的時候 借:庫存商品、借:進項稅 、貸:應(yīng)付賬款—公司,然后用結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品沖抵去年暫估的,那我的進項稅額應(yīng)該怎么處理,怎么做賬,

84784993| 提問時間:03/27 11:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你這個最后拿到發(fā)票了嗎?
03/27 11:17
84784993
03/27 11:17
拿到了的,發(fā)票原件已經(jīng)拿到手了
東老師
03/27 11:18
您的描述進項稅額不抵扣嗎
84784993
03/27 11:20
對的,因為我想每個月多交點增值稅,但是所得稅又不想交太多,我有很多進項票,所以打算做不抵扣勾選用來沖去年的暫估成本
東老師
03/27 11:20
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 借利潤分配未分配利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
84784993
03/27 11:26
意思是這一部分進項稅額是不算到成本里面是吧,
東老師
03/27 11:29
對,沒事,就是這個意思
84784993
03/27 11:32
好的,謝謝老師
東老師
03/27 11:32
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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