問(wèn)題已解決

甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算 繳納增值稅。本年1月10日開(kāi)工建設(shè)一個(gè)住宅項(xiàng)目,本年10月15 日全部竣工決算。甲公司開(kāi)發(fā)成本明細(xì)賬中土地價(jià)款為 10 900 萬(wàn)元(能提供財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的財(cái)政票據(jù)),土地面積為 15 000平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷(xiāo)售收入為 30 000 萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為18 000 平方米。 要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/31 20:21
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孔令運(yùn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)題目回復(fù)如下: 1、土地價(jià)款的賬務(wù)處理 甲公司開(kāi)發(fā)成本明細(xì)賬中土地價(jià)款為10,900萬(wàn)元,這部分價(jià)款應(yīng)作為開(kāi)發(fā)成本的一部分, 借:開(kāi)發(fā)成本 - 土地價(jià)款 109,000,000 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 109,000,000 2、銷(xiāo)售收入的賬務(wù)處理 本年11月甲公司的銷(xiāo)售收入為30,000萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為18,000平方米。銷(xiāo)售收入需要在收入科目中進(jìn)行記錄,并相應(yīng)確認(rèn)應(yīng)收賬款或現(xiàn)金收入。 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 300,000,000 貸:銷(xiāo)售收入 300,000,000 3、增值稅的賬務(wù)處理 由于甲公司是增值稅一般納稅人,并且采用一般計(jì)稅方法,需要計(jì)算并繳納增值稅。增值稅的計(jì)算涉及銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的確定。對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),銷(xiāo)項(xiàng)稅額通?;阡N(xiāo)售收入,而進(jìn)項(xiàng)稅額可能包括土地價(jià)款等可抵扣項(xiàng)目。 首先,計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 銷(xiāo)售收入 × 稅率 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 300,000,000 × 9% = 27,000,000 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 27,000,000 貸:銷(xiāo)售收入 27,000,000 接下來(lái),考慮可抵扣的土地價(jià)款。根據(jù)政策規(guī)定,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)可以將部分土地價(jià)款作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。具體抵扣比例和計(jì)算方式需依據(jù)相關(guān)政策。假設(shè)可抵扣的土地價(jià)款比例為土地價(jià)款與銷(xiāo)售建筑面積的比例,則: 可抵扣土地價(jià)款 = (已售建筑面積 / 總建筑面積) × 土地價(jià)款 可抵扣土地價(jià)款 = (18,000 / 40,000) × 109,000,000 = 49,050,000 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 49,050,000 貸:開(kāi)發(fā)成本 - 土地價(jià)款 49,050,000 最后,計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅額。 應(yīng)繳納增值稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)繳納增值稅額 = 27,000,000 - 49,050,000 = -22,050,000(負(fù)數(shù)表示有留抵稅額) 希望能幫到您。
2024 03/31 20:30
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