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老師,利息收入和結(jié)轉(zhuǎn)利息收入結(jié)轉(zhuǎn)損益分別寫下分錄,(要在電腦做賬)

84784978| 提問時間:04/01 21:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,軟件收利息:借:銀行存款,借:財務(wù)費用利息收入(負數(shù)) 轉(zhuǎn),借:本年利潤負數(shù)貸:財務(wù)費用利息收入(負數(shù))
04/01 21:25
84784978
04/01 21:28
為啥本年利潤不寫在貸方
84784978
04/01 21:28
本年利潤貸方正數(shù),不行嗎?
易 老師
04/01 21:29
確保累計數(shù) 為凈額,方便清理結(jié)轉(zhuǎn)
84784978
04/01 21:36
老師,主營業(yè)務(wù)成本91000,利息收17.61,主營業(yè)務(wù)收入1980.2,結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄怎么寫,你能寫下完整分錄嗎?
84784978
04/01 21:41
利息收入是17.61
易 老師
04/01 21:41
同學(xué)您好,借:本年利潤91000+(-17.61)貸:主營業(yè)務(wù)成本91000,財務(wù)務(wù)費用利息收(-17.61)借: 主營業(yè)務(wù)收入1980.2貸:本年利潤1980.2
84784978
04/01 21:44
老師,我要合并的
易 老師
04/01 21:47
這個不做合并的,需分別結(jié)轉(zhuǎn)
84784978
04/01 21:50
借:本年利潤89002.19 主營業(yè)務(wù)收入1980.2 貸:主營業(yè)務(wù)成本91000 利息收入-17.61
84784978
04/01 21:50
還是說本年利潤貸方-89002.19
84784978
04/01 21:51
我搞不清楚放哪里,這樣方便結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
04/01 21:55
同學(xué)您好, 也行的,這種情況搞不清楚的話也可以
84784978
04/01 21:57
本年利潤我是寫借還是寫貸方
84784978
04/01 21:58
我怕到時候不好結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤余額,所以是放借還是貸
易 老師
04/01 22:01
你好,也可以的, 沒問題
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