當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:您好!剛接手了一家小規(guī)模納稅人企業(yè)的賬,之前會(huì)計(jì)交來(lái)了一份2023年12月份的科目余額表,我從2024年1月份開(kāi)始建賬,請(qǐng)問(wèn)老師,我如何錄入數(shù)據(jù)建賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,年初和期初都是錄入去年12月末的
04/02 17:06
84785000
04/02 17:09
郭老師:是不是12月的期末數(shù)據(jù)就是今年的期初數(shù)據(jù)?損益類(lèi)科目無(wú)余額,因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn),需要錄入嗎?
郭老師
04/02 17:11
你好是的,不用錄入的。
84785000
04/02 17:16
郭老師:還想請(qǐng)教一下!利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 12月份期末數(shù)據(jù)是借方余額,但錄入數(shù)據(jù)時(shí)只能錄入在貸方,如何處理?
郭老師
04/02 17:17
放到貸方負(fù)數(shù)里面就行。
84785000
04/02 17:19
謝謝老師!祝你工作順利,天天都有好心情!
郭老師
04/02 17:21
不用客氣,工作愉快,非常感謝。
閱讀 562