問題已解決
老師好 上個月補報了之前年度的增值稅 且都更正申報在所屬期 憑證怎么做呢
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速問速答你好!是什么原因補,少報了收入嗎
04/03 17:17
84784988
04/03 17:20
出口退稅0稅率商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷
宋生老師
04/03 17:21
你好!你之前出口的時候做了什么分錄?
正常應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入(以前年度損益)貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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