問(wèn)題已解決

一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)收入同時(shí)要計(jì)提應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理怎么做?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/05 16:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024 04/05 16:32
84785039
2024 04/05 16:42
我在結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí),借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。老師,你好我想要一個(gè)完整的分錄。
東老師
2024 04/05 16:47
收入按照上面的這么做,結(jié)轉(zhuǎn)按照我說(shuō)的這么做就成
84785039
2024 04/05 17:19
哦,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)交增值稅-未交增值稅在借方對(duì)吧?
東老師
2024 04/05 17:21
對(duì),這種情況未交增值稅就在借方了
84785039
2024 04/05 20:03
謝謝老師。
東老師
2024 04/05 20:09
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
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