問(wèn)題已解決

老師增值稅加計(jì)遞減我家是第一次享受,現(xiàn)在是23年到現(xiàn)在增值稅可以遞減的額度!這個(gè)額度是一次性抵扣了,還是可以分開(kāi)月份抵扣

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/08 13:24
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以在以后月份抵減
2024 04/08 13:27
84785006
2024 04/08 13:32
這個(gè)地方的遞減數(shù)就是23年到現(xiàn)在的數(shù),自動(dòng)帶出來(lái)的!你給看看是這個(gè)申報(bào)表嗎
高輝老師
2024 04/08 13:43
你好,是的,這個(gè)是加計(jì)抵減的,公司日屬于什么政策的加計(jì)抵減
84785006
2024 04/08 14:13
高新技術(shù)企業(yè)加計(jì)遞減的增值稅
高輝老師
2024 04/08 14:18
那是這樣的,政策還在執(zhí)行
84785006
2024 04/08 14:22
好的謝謝老師
高輝老師
2024 04/08 14:22
不客氣,祝工作愉快
84785006
2024 04/09 10:37
老師,加計(jì)遞減增值稅的分錄應(yīng)該怎么做呢?
高輝老師
2024 04/09 10:39
在實(shí)際繳納的時(shí)候做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 抵減部分
84785006
2024 04/09 10:48
加計(jì)遞減的部分有23年的吶,也這么做嗎
高輝老師
2024 04/09 10:55
你好,是的,也是這樣做
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