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2023年2月申報增值稅未享受增值稅進(jìn)項加計遞減,8月更改了2月報表享受了加計遞減,未更改2月之后的報表,故現(xiàn)在申報表上及賬上應(yīng)納增值稅仍是未享受加計遞減的金額,所得稅也已經(jīng)匯算,不過多的增值稅及附加一直還未退,我現(xiàn)在可以再改回未享受增值稅進(jìn)項加計遞減時的申報表不嗎,遭滯納金嗎?

憨憨| 提問時間:05/18 11:09
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!需要更改后期報表更改匯算清繳表,產(chǎn)生企業(yè)所得稅會有滯納金
05/18 11:13
憨憨
05/18 11:55
意思是我只有退稅,改賬,改所得稅匯算是嗎
耿老師
05/18 12:01
你好!是的,需要按實際業(yè)務(wù)更改報表
憨憨
05/18 12:53
我想的可不可以去改回第一次的報表,不享受加計遞減了
耿老師
05/18 14:48
你好!是需要自行放棄優(yōu)惠政策嗎?需要和稅務(wù)局找你溝通一下
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