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上月增值稅形成進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,這個(gè)月再交稅的時(shí)候分錄怎么做

84784958| 提問時(shí)間:04/08 15:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
直接抵扣就可以了,沒有分錄。
04/08 15:08
84784958
04/08 15:09
留底稅額一直在賬上掛著嗎
84784958
04/08 15:09
這樣不就不平了嗎
玲老師
04/08 15:11
不會(huì)的,留抵是在轉(zhuǎn)出多交增值稅里放著的。期末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了。
84784958
04/08 15:13
那老師期末的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
玲老師
04/08 15:15
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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