問題已解決

老師好 之前開給客戶的是增值稅電子發(fā)票 后續(xù)因客戶用境外賬戶支付 需要開形式發(fā)票給客戶 那這種情況原來的增值稅電子發(fā)票需要紅沖嗎?

84784962| 提問時間:04/09 10:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,沒錯,這個是需要紅沖的
04/09 10:17
84784962
04/09 10:18
那我這個月申報的時候 開具發(fā)票這一列是不是就應(yīng)該是負(fù)數(shù)?
東老師
04/09 10:18
對的,那這個肯定是負(fù)數(shù)
84784962
04/09 10:18
會影響申報嗎?
東老師
04/09 10:19
這個是會影響的,負(fù)數(shù)沖減當(dāng)期申報收入
84784962
04/09 10:19
會因?yàn)槭杖胴?fù)數(shù)申報不了嗎??
東老師
04/09 10:20
沒有其他正數(shù)發(fā)票的話,這個得去稅務(wù)局申報
84784962
04/09 10:22
那是不是把開的形式發(fā)票給申報進(jìn)去就可以了?
東老師
04/09 10:22
對,這么操作的話就可以了
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