問題已解決

你好老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬給供應(yīng)商,沒收到發(fā)票,但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄:借:預(yù)付賬款 50萬 貸:銀行存款 50萬 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬? 還是應(yīng)付賬款50萬? 問題就是沒收到發(fā)票,我暫估入庫原材料的分錄,貸方我應(yīng)該寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款?下月收到發(fā)票要怎么沖? 車間水電費已付了10萬,也沒收到發(fā)票,那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個車間水電費的成本?分錄該怎么寫?

84784991| 提問時間:04/09 12:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
04/09 12:52
84784991
04/09 13:04
沒收到發(fā)票,車間水電費不通過預(yù)付賬款來做分錄嗎? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 暫估水電費: 借:制作費用-水電費 貸:預(yù)付賬款 還是沒收到發(fā)票直接入制作費用來暫估也可以?
樸老師
04/09 13:06
同學(xué)你好 有暫估的也可以
84784991
04/09 13:10
哦,那我就跟材料的一樣,通過預(yù)付賬款暫估入賬
樸老師
04/09 13:15
對的 這樣就可以了哦
84784991
04/09 13:22
還有這個月已經(jīng)有完工產(chǎn)品銷售了,生產(chǎn)成本是領(lǐng)用原材料和車間水電費,可是工人工資沒有在銀行張賬上發(fā)生,也沒有在個稅系統(tǒng)申報過,那工人工資我是以現(xiàn)金形式去發(fā)放來列幾個出來入人工成本還是不計工人成本也可以?
樸老師
04/09 13:29
同學(xué)你好 工資盡量還是計入人工成本哦
84784991
04/09 13:33
怎么記呢?銷售收入才有庫存現(xiàn)金,人工可是發(fā)生在銷售收入之前呢…
樸老師
04/09 13:36
那你就計入費用科目
84784991
04/09 13:39
關(guān)鍵是沒有實際發(fā)生的人工怎么走賬?。?/div>
樸老師
04/09 13:41
同學(xué)你好 那就沒辦法做了哦
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