問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳的企業(yè)得所稅需要補(bǔ)稅,已經(jīng)繳款了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄 是怎么做的?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/09 14:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 04/09 14:34
84784992
2024 04/09 14:35
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,可以直接做:借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 嗎
玲老師
2024 04/09 14:36
換成未分配利潤(rùn)就可以了。
84784992
2024 04/09 14:38
可以直接做:借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 嗎
玲老師
2024 04/09 14:40
不可以的,要可以,我不就直接給你寫一個(gè)分錄了嗎?
84784992
2024 04/09 14:42
應(yīng)該先做計(jì)提:借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 再做繳款:借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 嗎?
玲老師
2024 04/09 14:43
是的是的這個(gè)是的,這個(gè)是正確的對(duì)的。
84784992
2024 04/09 14:44
匯算清繳是3月份做的,繳款也是3月份,也是在3月份計(jì)提嗎?
玲老師
2024 04/09 14:46
對(duì)的,這個(gè)時(shí)間是正確的。
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