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老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后,是不是還要做一個(gè)這樣的賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?

84784954| 提問時(shí)間:04/09 15:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您指的是增值稅計(jì)提對嗎?
04/09 15:10
84784954
04/09 15:18
不是,是勾選認(rèn)證抵扣稅以后,如果不做這筆分錄,應(yīng)交銷項(xiàng)稅的余額不是越來越多嗎?目的是沖掉銷項(xiàng)稅余額。
東老師
04/09 15:18
不用,您計(jì)提增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都計(jì)提了
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