問題已解決

老師,公司買進(jìn)新車后上牌,交了購置稅再賣出去,購置稅已經(jīng)計(jì)入開票成本里去了,那我可以把購置稅入費(fèi)用還是稅費(fèi)呢,我想計(jì)入費(fèi)用,可以不啦老師

84785002| 提問時(shí)間:04/09 15:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
車輛購置稅計(jì)入固定資產(chǎn)成本。
04/09 15:22
84785002
04/09 15:25
我們開出去的車票里已經(jīng)包含了車輛購置稅,老師
玲老師
04/09 15:25
包括的包括車輛購置稅在內(nèi)的,它是車的總價(jià)款加上購置稅,這叫固定資產(chǎn)原值。
84785002
04/09 16:07
我知道老師,問題在于我們買了新車后就直接上牌交購置稅賣出去了,比如車款35萬,購置稅2萬,我們賣出去的票開的就是37萬呀老師,我再購置稅算進(jìn)固定毅然資產(chǎn),首先沒有折舊空間,其次我還重復(fù)交了購置稅那部分的銷項(xiàng),那我公司不是虧死的呀
玲老師
04/09 16:10
你好,是按市場評估價(jià)賣評估多少就賣多少錢,不是說咱想賣多少就賣多少。就說咱買了37萬,咱們二手車賣出去也可能就能賣34萬。
玲老師
04/09 16:11
我是說車輛購置稅包括在架子里了,不一定說一定要開發(fā)票,要對應(yīng)這個(gè)金額,這樣說理解不。
84785002
04/09 16:15
理解呀,問題在于購置稅已經(jīng)含在賣出去的車票里,那交購置稅的完稅證明要做為稅費(fèi)入賬還是費(fèi)用入賬,我覺得稅費(fèi)入賬合理點(diǎn),但是我想入費(fèi)用,老師你覺得要怎么入賬
玲老師
04/09 16:17
我 前面已經(jīng)非常準(zhǔn)確的回復(fù)你了,車輛購置稅計(jì)入固定資產(chǎn)原值。
玲老師
04/09 16:17
你看第1個(gè)回復(fù)不已經(jīng)很明確的說基于固定資產(chǎn)原值嗎?
84785002
04/09 16:36
買車35萬,購置稅2萬,請您做個(gè)祥細(xì)分錄給我,謝謝老師
玲老師
04/09 16:36
借固定資產(chǎn)37萬,貸銀行存款37萬。
84785002
04/09 16:38
沒有進(jìn)項(xiàng)和銷售分錄嗎,老師
玲老師
04/09 16:40
您沒讓我寫銷售的分錄。 然后你要是一般納稅人買車的35萬對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣發(fā)票上有金額,你看一下稅額。
玲老師
04/09 16:40
要是要是一般納稅人給你開的就是35萬÷1.13×3%。這是進(jìn)項(xiàng)。
玲老師
04/09 16:40
咱從開始第1個(gè)問題你不就是糾結(jié)車輛購置稅這個(gè)問題嗎所以我只考慮車輛購置稅這個(gè)問題給你回復(fù)的。
玲老師
04/09 16:41
這是咱的原始提問,看一下。
84785002
04/09 16:49
那銷項(xiàng)呢,要怎么計(jì)算?
玲老師
04/09 16:50
不含稅的銷售收入乘以13%。
84785002
04/09 17:29
37/1.13*0.13呀?是這樣嗎,老師?
玲老師
04/09 17:30
對,是這樣計(jì)算出來就是銷項(xiàng)稅額。
84785002
04/09 17:38
再理下,買進(jìn)來35萬,購置稅2萬,做:借固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款,銷售出去37萬,開票37萬,做:借:固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn),銷項(xiàng),對不啦,老師?
玲老師
04/09 18:22
銷售的分錄不對,銷售是。 借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。 借銀行存款。37萬,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交增值稅。 最后一步結(jié)算損益,借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益。 或者相反分錄。
84785002
04/09 18:23
老師,我們沒有折舊的空間,基本都上個(gè)月上完牌,交完購置稅,下個(gè)月就出售了,或者當(dāng)月就出售了,所以不存在折舊一說
玲老師
04/09 18:34
借固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)。 借銀行存款。37萬,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交增值稅。 最后一步結(jié)算損益,借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益。 或者相反分錄。
玲老師
04/09 18:35
沒有折舊不考慮折舊 其他正常寫?
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