問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),我們公司去年申報(bào)增值稅的時(shí)候,加計(jì)抵減是按10%抵減來(lái)申報(bào)的,今年稅局通知只能按5%加計(jì)抵減,在3月份的時(shí)候去更改了申報(bào)表,又補(bǔ)繳了2萬(wàn)多的增值稅這些,這個(gè)我應(yīng)該怎樣做賬合適

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:04/09 15:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。貸,銀行存款,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
04/09 15:35
郭老師
04/09 15:35
匯算清繳的時(shí)候需要哪些條件?
郭老師
04/09 15:35
匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)減
84785023
04/09 15:37
沒(méi)明白您問(wèn)的問(wèn)題
郭老師
04/09 15:37
你好,我沒(méi)有問(wèn)你問(wèn)題,改了你看一下。
84785023
04/09 15:42
我去年是這樣做的,借:應(yīng)交稅金-增值稅-加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
04/09 15:44
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
84785023
04/09 15:45
相當(dāng)于我在去年這里我多做了50%的加計(jì)抵減,但在今年又把這部分的全部又交了
郭老師
04/09 15:47
對(duì)的對(duì)的,全部紅沖之前的。
84785023
04/09 15:48
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
84785023
04/09 15:48
那是按照您 這個(gè)做嗎
郭老師
04/09 15:49
是的,對(duì)的,是這么做的。
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