問題已解決

銷售方3月份已經(jīng)開出了一張紅字發(fā)票給我,我這邊這個月要進行進項轉(zhuǎn)出,需要在電子稅務局操作紅字信息確認單錄入嗎?

84784972| 提問時間:04/09 15:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
對方已經(jīng)開出了紅字了不需要你錄入確認單了
04/09 15:56
84784972
04/09 15:57
那我這個月申報增值稅直接在16行那里填寫就行了嗎?
家權(quán)老師
04/09 15:58
就附表2第20行那個紅字申請單
84784972
04/09 16:01
但我沒寫任何單據(jù),就收到了一張紅字的,在他開紅字之前我有點擊過確認紅字選擇,這樣是不是只需要再收到發(fā)票后申報第20行填這個負數(shù)就行
家權(quán)老師
04/09 16:02
是填的正數(shù)不是負數(shù)
84784972
04/09 16:02
對,就填正數(shù)即可對吧,其他不用操作了吧。
家權(quán)老師
04/09 16:04
是的,就是那樣就可以了
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