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交稅分錄,貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了

84785013| 提問時間:04/10 08:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 借未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
04/10 08:43
84785013
04/10 11:56
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
郭老師
04/10 11:58
1號它是一個過渡類的科目結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785013
04/10 12:05
老師這樣吧,我做了一個截圖,這個是銷售時候的增值稅 老師你圖中的2.6給我?guī)У酵素浀姆咒浝铮?/div>
郭老師
04/10 12:07
不對呀,你退回來的應(yīng)該是3.9。為什么是2.6。
郭老師
04/10 12:07
銷項(xiàng)不應(yīng)該是3.9嗎 退回來的也應(yīng)該是3.9。
84785013
04/10 12:13
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),只交2.6
郭老師
04/10 12:13
你好,銷項(xiàng)全部紅蟲 你不是全部紅沖,你的應(yīng)收賬款能對嗎? 自己想一下,你可以再手寫一下看一看。
84785013
04/10 12:14
2.6己經(jīng)交到稅務(wù)局了,現(xiàn)在想把2.6合回來,怎樣寫分錄
郭老師
04/10 12:16
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),3.9 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3.9 借未交增值稅,2.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6
84785013
04/10 12:38
老師貸方轉(zhuǎn)出未交的2.6最后和誰沖減掉了,
郭老師
04/10 12:41
借未交增值稅,2.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6 沖你上個月結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 差額是上個月的進(jìn)項(xiàng)1.3
84785013
04/10 13:29
為什么要寫一個轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9呢
郭老師
04/10 13:37
銷項(xiàng)里面有余額,他不得結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅呀 ?上面寫的那個你應(yīng)該是沒有懂原理呀,第一個是紅沖收入,第二個是把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了,沒有余額, 第三個是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅
84785013
04/10 14:34
老師借應(yīng)交銷項(xiàng)3.9這個就是沖貸方的銷項(xiàng)嗎 為什么還轉(zhuǎn)出未交3.9
郭老師
04/10 14:37
為了銷項(xiàng)沒有余額,你之前確認(rèn)銷項(xiàng)的時候不也做了嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3.9 銷項(xiàng)在貸方因?yàn)槟闶羌t沖的呀。 紅沖的銷項(xiàng)在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,他就在貸方。這個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。
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