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老師,23年的成本 ,24收到的發(fā)票,這個怎么做賬務(wù)處理
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速問速答你好,2023年做賬了嗎?開的是什么內(nèi)容的發(fā)票?
04/10 10:37
84785028
04/10 10:40
老師,是項目上的費用發(fā)票,都是入到工程施工的。
東老師
04/10 10:40
那這個是需要通過以前年度損益調(diào)整來入賬了
84785028
04/10 10:41
老師,這個是成本不是費用也需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?
東老師
04/10 10:41
也沒錯,也是需要這么做的
84785028
04/10 10:49
老師,面對這種跨年票的情況 ,我在23年12月份應(yīng)該怎么做,24年不需要通過以前年度損益調(diào)整來做處理呢
東老師
04/10 10:50
2023年的時候可以先暫估入賬,然后等拿到發(fā)票以后再沖銷暫估的就可以了
84785028
04/10 10:57
老師,如果是損益類的科目先暫估預(yù)提對嗎?那如果是成本類的科目也要先暫估嗎?
東老師
04/10 10:57
對,發(fā)票沒有來的話就可以這么做
84785028
04/10 11:06
老師,成本年前不管有沒有結(jié)轉(zhuǎn)也是要先暫估,跨年后收到年前開的發(fā)票紅沖再根據(jù)發(fā)票填藍(lán)字分錄對嗎?
東老師
04/10 11:06
對,沒錯了,就是這么做的
84785028
04/10 11:11
老師,這樣23年的發(fā)票就做到了24年的月份憑證里,算不算跨期發(fā)票啊
東老師
04/10 11:12
你在2023年已經(jīng)記錄到暫估了,在2024年只是說一正一負(fù)沒有影響2024年金額
84785028
04/10 11:14
老師,如果在年前不做處理,年以做以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配是不是就意味著要更正報表和反結(jié)賬改賬呢?
東老師
04/10 11:15
對,沒錯,你在2024年再做賬的話就得更正了
84785028
04/10 11:21
老師,我們這邊的會計說,跨年票做到以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤是不需要更正報表和調(diào)賬,他講的我不明白,您講的我能看懂。他講的也對嗎
東老師
04/10 11:24
用以前年度水調(diào)整肯定是沒問題的,但是賬肯定也是需要調(diào)整的
84785028
04/10 11:30
老師,我也是這么理解的,但他說今年之前的財務(wù)報表不用修改,不用返結(jié)賬,這個我看不懂,您能看明白嗎?
東老師
04/10 11:31
不修改肯定是不對的,得修改報表的期初數(shù)才行
84785028
04/10 12:16
老師,是不是做利潤分配未分配利潤就不用修改報表的期初數(shù),當(dāng)作已經(jīng)修改好了,這樣對嗎
東老師
04/10 12:17
不是這個意思,其實你這么做賬了,但是也得調(diào)整了,要不然這個數(shù)是對不上
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