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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問23年度暫估的成本費(fèi)用,24年5月31日前才收到發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答同學(xué)你好
你是什么時(shí)候申報(bào)匯算清繳的呢
05/06 11:51
84785045
05/06 13:47
計(jì)劃5月22日做匯算清繳
樸老師
05/06 13:48
同學(xué)你好
最好是收到發(fā)票再做匯算清繳
這樣不用調(diào)增
84785045
05/06 13:57
老師,請問收到是專票,可以在24年度抵扣嗎?分錄怎么做
樸老師
05/06 14:01
同學(xué)你好
這個可以的
暫估的本來就是不含稅的
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按藍(lán)字發(fā)票做分錄
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