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老師匯算清繳的時候有廣告費,請問應(yīng)該填在哪里呢

84785032| 提問時間:04/10 16:41
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,這個填寫填寫A105000d 表的呢
04/10 16:43
84785032
04/10 16:46
老師如果有一次折舊的固定資產(chǎn)是應(yīng)該這樣填嗎
微微老師
04/10 16:48
您好,本年沒計提折舊嗎?賬面上沒數(shù)嗎
84785032
04/10 16:50
沒有計提折舊,這種500萬以下的設(shè)備不是可以不用計提折舊嗎
微微老師
04/10 17:01
您好需要計提折舊的呢
84785032
04/10 17:05
應(yīng)該怎么計提呢老師,分錄怎么寫
微微老師
04/10 17:34
?1.購入時: ?借:固定資產(chǎn) ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) ?貸:應(yīng)付賬款或銀行存款 ?2.計提折舊時: ?借:制造費用(專門用于生產(chǎn)某種產(chǎn)品的固定資產(chǎn)的折舊) ?管理費用(管理用固定資產(chǎn)或其他固定資產(chǎn)的折舊) ?銷售費用(銷售部門使用的固定資產(chǎn)的折舊) ?其他業(yè)務(wù)成本等(出租固定資產(chǎn)的折舊) ?貸:累計折舊 ?3.發(fā)生稅會差異時: ?借:所得稅費用 ?貸:遞延所得稅負債 ?4.在以后各年度中,遞延所得稅負債也會隨著折舊的完成而最終結(jié)平。相關(guān)的遞延所得稅處理: ?借:遞延所得稅負債 ?貸: 所得稅費用
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