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老師,平時支付那些未開票的貨款。這些未開票貨款,一般都是下個月才能開票。 ①那我可以在支付時,做分錄借:應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司,貸:銀行存款。 ②然后暫估入庫時,借:庫存商品-B產(chǎn)品,貸:應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司。 ③后面發(fā)票到了就紅沖暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司,貸:庫存商品-B產(chǎn)品。 ④重新入庫,借:庫存商品-B商品,借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項,貸:應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司。 這樣是可以的嗎?

84785046| 提問時間:04/10 17:04
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 這個是對的呀 你的分錄沒問題的
04/10 17:04
王璐璐老師
04/10 17:10
加油 等你的好評哦
84785046
04/10 17:12
老師,有更簡便的方法嗎?我設(shè)置暫估戶是想確定那些沒開發(fā)票的,但是感覺好亂。
王璐璐老師
04/10 17:14
你好,這個正常的呀,因為你暫估了肯定會要多做分錄的呀,我們實操中也是這么做分錄去暫估的
王璐璐老師
04/10 17:35
加油 等你的好評哦
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