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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我23年12月計(jì)提工資按照扣完保險(xiǎn)后計(jì)提的,是不是不對(duì),所以有差額,這個(gè)怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
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速問(wèn)速答你好!是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提
你可以紅字沖減,然后重新計(jì)提
04/11 08:22
84785013
04/11 08:23
能補(bǔ)計(jì)提嗎,
宋生老師
04/11 08:23
你好1可以的,可以補(bǔ)計(jì)提
84785013
04/11 08:24
補(bǔ)計(jì)提分錄咋寫(xiě)
宋生老師
04/11 08:24
你好!你正常計(jì)提怎么寫(xiě)的?
84785013
04/11 08:27
這樣寫(xiě)的,這是錯(cuò)誤那個(gè)月
宋生老師
04/11 08:28
你好,,這種如果你能反結(jié)賬過(guò)去,最好是反結(jié)賬過(guò)去修改。
84785013
04/11 08:28
你看計(jì)提兩千多,實(shí)發(fā)三千,不對(duì)
宋生老師
04/11 08:30
你好,是的,所以叫你反結(jié)賬過(guò)去補(bǔ)充計(jì)提,這樣子是最方便的。
84785013
04/11 08:33
反結(jié)帳那些憑證是不是要重新做,都貼好了
宋生老師
04/11 08:33
你好,其他的都不用了,只是你計(jì)提這個(gè),然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的,需要改一下而已。
84785013
04/11 08:34
這么做一筆行嗎
宋生老師
04/11 08:38
你好,可以的,可以這樣做。
84785013
04/11 08:41
剛才職工工資是負(fù)數(shù),這回是0了,老師計(jì)提工資是計(jì)提本月的還是下月的,
宋生老師
04/11 08:43
你好,是計(jì)提本月的工資。
84785013
04/11 08:45
借管理費(fèi)用對(duì)嗎
宋生老師
04/11 08:46
你好,是的,是技術(shù)管理費(fèi)用。
84785013
04/11 08:47
這個(gè)憑證需要貼什么原始單據(jù)嗎
宋生老師
04/11 08:57
您好!你可以把之前的單據(jù)做原始單據(jù)
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