問題已解決

您好,老師我們銷賬4000進(jìn)項(xiàng)12000 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都已經(jīng)入賬,可以不全部認(rèn)證,下月認(rèn)證處理嗎?

84784992| 提問時(shí)間:04/11 10:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
沒問題,是可以這么操作的
04/11 10:45
84784992
04/11 10:50
那不認(rèn)證,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做呢,都已入賬
東老師
04/11 10:51
你的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有勾選認(rèn)證的,那就先記住的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面
84784992
04/11 10:58
分錄怎么做呢
東老師
04/11 10:59
借成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
84784992
04/11 11:00
可以認(rèn)證分錄怎么做呢
東老師
04/11 11:01
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784992
04/11 11:04
這種做賬 稅務(wù)局會查馬 ?還是直接不做賬下月用 在做哪種好
東老師
04/11 11:04
你并沒有少交稅,所以稅務(wù)局也不會查的
84784992
04/11 11:06
因?yàn)橘J款 說每月都需要繳納一些稅 然后就不全認(rèn)證了 入賬計(jì)入待認(rèn)證好還是直接先不入賬呢 企業(yè)所得稅需要報(bào)表數(shù)據(jù)
東老師
04/11 11:08
對,你也可以先不入賬
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