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不開票收入算增值稅是不是反推?比如我收到50000,那稅50000/1.01*0.01=495

84785021| 提問時間:04/11 16:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是的 稅務(wù)默認(rèn)收到的50000就是含稅金額
04/11 16:29
84785021
04/11 16:35
小規(guī)模納稅人嗯,他增值稅不是免掉了嗎,營業(yè)額30萬以內(nèi)一個季度,那我那個什么城建稅呀,這邊附加這個六費(fèi),六稅四費(fèi),六稅兩費(fèi)。這個也要根據(jù)那個一個點(diǎn)那個增值稅來把這個費(fèi)算出來吧,對吧,他們的計(jì)算基數(shù)應(yīng)該還是那個,那個就是給我減免的那個增值稅,對吧?
bamboo老師
04/11 16:38
不需要繳納增值稅 對應(yīng)的城建稅附加稅不需要計(jì)提的哈 印花稅實(shí)際繳納的時候直接寫分錄就好了
84785021
04/11 16:40
還有一個他這個減免的這個稅收呢,嗯,是是我這個月打比方,我三月份我現(xiàn)在確認(rèn)收入了,對吧,然后確認(rèn)收入十萬十萬他一個點(diǎn)稅收1000塊錢。他那1000塊錢是,是我當(dāng)月就要做分錄給,給他結(jié),給他做業(yè)外業(yè),做營業(yè)外收入給他搞掉呢,還是等到下個月,嗯,他把錢退還給我啊。
bamboo老師
04/11 16:47
等到季末確認(rèn)不需要交稅的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
84785021
04/11 16:48
小規(guī)模納稅人在30萬以內(nèi)都不需要繳納增值稅 對應(yīng)的城建稅附加稅不需要計(jì)提的,是嗎?
bamboo老師
04/11 16:50
小規(guī)模納稅人在30萬以內(nèi)沒有專票都不需要繳納增值稅 對應(yīng)的城建稅附加稅不需要計(jì)提的 是的
84785021
04/11 16:56
如果有合同,印花稅需要先做計(jì)提的分錄,再做繳納的分錄嗎?
bamboo老師
04/11 16:58
印花稅不需要計(jì)提 實(shí)際繳納的時候直接寫分錄就好了哈
84785021
04/11 17:07
為什么印花稅不需要計(jì)提的?
bamboo老師
04/11 17:08
會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定 印花稅可以不計(jì)提
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