問(wèn)題已解決
老師,2023年增值稅加計(jì)抵減額需要繳企業(yè)所得稅,但我賬上沒(méi)有反應(yīng)收入,是否可以在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增
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速問(wèn)速答你好!沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
04/12 21:02
84784958
04/12 21:53
沒(méi)有,1月份申報(bào)增值稅時(shí)才知道加計(jì)抵減金額
耿老師
04/12 22:38
你好!可以的在匯算清繳是調(diào)賬
84784958
04/12 22:45
好的,謝謝老師
84784958
04/12 22:45
老師,還有一個(gè)問(wèn)題:給國(guó)外支付會(huì)員費(fèi),需要繳企業(yè)所得稅稅,是嗎?[捂臉]
耿老師
04/12 23:24
你好!支付取得發(fā)票嗎,
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04/13 07:55
耿老師,那我要回去反結(jié)12月份的賬嗎?4季度報(bào)表需更正嗎?或者是否可以放到24年,因加計(jì)抵減金額是24年1月報(bào)增值稅時(shí)才出來(lái)的數(shù)據(jù)
耿老師
04/13 08:36
你好!你抵扣的是什么時(shí)候的增值稅
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04/13 12:11
企業(yè)所得稅
耿老師
04/13 13:15
你好!你們什么時(shí)候抵扣的增值稅,影響當(dāng)期的企業(yè)所得稅
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