問題已解決

老師,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),但是企業(yè)還沒有預(yù)付款科目,這個情況在財(cái)務(wù)軟件錄入期初數(shù)的時候怎么處理

84784978| 提問時間:2024 04/13 08:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,其他應(yīng)付款錄入貸方負(fù)數(shù)就可以了。
2024 04/13 08:03
84784978
2024 04/13 08:06
錄入貸方負(fù)數(shù),和財(cái)務(wù)報(bào)表不符,因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表向外報(bào)送的時候?qū)懺陬A(yù)付賬款一欄里了
郭老師
2024 04/13 08:06
那你申報(bào)的不對,你應(yīng)該重分類到其他應(yīng)收款里面去呀。
郭老師
2024 04/13 08:06
你賬務(wù)處理在其他應(yīng)付款沒有問題,重分類到其他應(yīng)收款。因?yàn)樗辉试S出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
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