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老師你好,請(qǐng)問差額征稅的差額計(jì)算出來的稅是沖成本還是收入,如果沖減成本,收入就與開票不一致了

84784986| 提問時(shí)間:04/15 09:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好差額沖的是成本。收入是不變的,填寫增值稅表的時(shí)候把差額扣除,那填上收入不變,這樣就起到差額計(jì)稅的申報(bào)了稅款也不會(huì)多交。
04/15 09:39
84784986
04/15 09:44
老師你好,借:銀行存款 21000貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅(計(jì)提) 1000 借:主營業(yè)務(wù)成本-安保服務(wù)成本 18240貸:應(yīng)付職工薪酬-工資、社保等 18240 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅(扣除) 868.57貸:主營業(yè)務(wù)收入 868.57 老師是這樣嗎,還是這個(gè)868.57到底應(yīng)該沖收入還是成本
84784986
04/15 09:46
老師,如果沖成本后,因?yàn)椴铑~部分的稅額沖了成本,與開票收入就不一致了
玲老師
04/15 09:47
咱為啥貸方有兩部收入呢?就是一部收入。
84784986
04/15 09:50
因?yàn)橘~上要體現(xiàn)差額,含稅收入進(jìn)行1.05的價(jià)稅分離,差額部分與要一樣啊
玲老師
04/15 09:53
就正常做一筆開票收入的分錄,然后就做成本。是這樣的。
玲老師
04/15 09:53
他這個(gè)差額是根據(jù)扣除了成本,這樣就產(chǎn)生差額了。不紅沖收入。
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