問題已解決
三月有銷售出去。但發(fā)票在四月才開,現(xiàn)在申報三月增值稅,是否需要申報無票收入。



你好是的,你要做的話就做無票收入。
2024 04/15 18:13

84785010 

2024 04/15 18:24
那四月開的票,五月申報四月的增值稅的時候要怎么沖掉已經申報的金額

宋生老師 

2024 04/15 18:27
你好!按負數不開票金額填

84785010 

2024 04/15 18:34
那二月開票的,有錯誤,在四月沖紅了怎么辦

宋生老師 

2024 04/15 18:45
你好!一樣的。確認收入和稅金但是金額寫負數

84785010 

2024 04/15 18:48
開了正確發(fā)票,但是已經在二月申報過了,要怎么做

宋生老師 

2024 04/15 18:49
你好,你沖紅了你正常申報,只是金額填負數。

84785010 

2024 04/15 18:52
那藍字正數的發(fā)票金額,是否也要填,那二月申報的進項是否會退回

宋生老師 

2024 04/15 18:52
你好!是的。2月的時候正常做
負數的金額會沖減當期的銷項
