問題已解決

老師,去年四季度之前沒有庫(kù)存,分錄做成了結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致年初余額庫(kù)存是負(fù)數(shù),這個(gè)需要怎么辦呢?

84784994| 提問時(shí)間:04/15 18:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 沒有入庫(kù)的先入庫(kù)?
04/15 18:45
84784994
04/15 18:46
需要處理嗎?
玲老師
04/15 18:48
要的 先入庫(kù) 把庫(kù)存補(bǔ)記上?
84784994
04/15 18:50
那就是在這個(gè)月補(bǔ)一筆分錄,借庫(kù)存,貸其他應(yīng)付款,然后再借主營(yíng)成本,貸庫(kù)存,對(duì)嗎?
玲老師
04/15 18:50
你好 是的這樣是可以的 對(duì)
84784994
04/15 18:52
老師,這種銀行回單是電承匯票,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,對(duì)嗎?
玲老師
04/15 18:54
看不出來(lái)是什么錢??
84784994
04/15 18:55
老師,補(bǔ)錄的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本以后,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額還是負(fù)數(shù),應(yīng)該沒問題吧?
84784994
04/15 18:56
我問了公司業(yè)務(wù),說(shuō)是電子承兌
玲老師
04/15 18:57
你好? 資產(chǎn)不能為負(fù) 建議先錄入庫(kù)存再出報(bào)表?
84784994
04/15 18:59
是去年第四季度的庫(kù)存
玲老師
04/15 19:48
資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)要是負(fù)數(shù)就要更正。
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