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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模納稅人,上季度會(huì)計(jì)科目用錯(cuò)了,這個(gè)季度賬上也不能改么?(借別的公司的錢用的短期借款,用錯(cuò)了)
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速問(wèn)速答你好,沒(méi)問(wèn)題,是可以改的。
2024 04/16 15:03
84784962
2024 04/16 15:28
我們是民辦學(xué)校,公司員工的借款,怎么平賬?借這筆款是用于學(xué)校招生工作,后期不用還的,怎么平賬?
東老師
2024 04/16 15:29
這得拿發(fā)票報(bào)銷才可以的。
84784962
2024 04/16 15:30
轉(zhuǎn)給員工款也是借款名義
84784962
2024 04/16 15:30
沒(méi)票,怎么弄
東老師
2024 04/16 15:31
沒(méi)有發(fā)票的話也正常入費(fèi)用,只是匯算清繳的時(shí)候那是條
84784962
2024 04/16 15:32
十幾萬(wàn)啊,都先入費(fèi)用,后期調(diào)整?
東老師
2024 04/16 15:32
對(duì),你沒(méi)有發(fā)票的話只能是這么做
84784962
2024 04/16 15:32
十幾萬(wàn)入費(fèi)用可以么
84784962
2024 04/16 15:33
嗯呢,明白了
東老師
2024 04/16 15:33
既然是發(fā)生的肯定是可以計(jì)入到費(fèi)用。
84784962
2024 04/16 16:08
老師,問(wèn)下每月的賬里有收入,成本,費(fèi)用,計(jì)提社保,計(jì)提稅金,計(jì)提工資,計(jì)提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)損益,我又沒(méi)有漏的
東老師
2024 04/16 16:08
沒(méi)有,基本就是這寫支出了
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