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老師,我1月12日開票,但是我賬做在12月份,可以嗎
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速問速答您好,可以的,這筆是我們的暫估收入,我們在12月申報未開票收入的增值稅,然后1月也要申報這個未開票收入負(fù)和藍(lán)字發(fā)票正數(shù)的收入,在1月是一正一負(fù),不用交稅的。
04/16 15:05
84784954
04/16 15:06
不怎么懂,我1月份再做一筆付數(shù)嘛?
84784954
04/16 15:08
請問老師,怎么做呀
廖君老師
04/16 15:11
您好,是的,您看您的分錄在12月里有銷項稅,肯定要申報了呀,這樣所得稅和增值稅的收入才是一樣的嘛
然后1月開了票,這個一定要申報了藍(lán)字發(fā)票系統(tǒng)才讓我們通過的
84784954
04/16 15:25
老師,在不在
廖君老師
04/16 15:27
您好,我在的呢,我們一起溝通
84784954
04/16 15:29
這樣做嗎
84784954
04/16 15:29
還是怎么做
廖君老師
04/16 15:32
您好,是的,就是這個分錄,還要做一個同樣的正數(shù)分錄哦
84784954
04/16 16:31
這樣做,是嗎老師
84784954
04/16 16:32
那結(jié)轉(zhuǎn)成本那里要紅沖嗎?是不是不用呀
廖君老師
04/16 16:34
您好,是的,前3個分錄的摘要寫沖回2023年12月記幾號憑證,后3個分錄的摘要寫客戶開票確認(rèn)收入,發(fā)票號寫在摘要里(摘要要詳細(xì)一些,方便以后查賬)
84784954
04/16 16:36
你有業(yè)務(wù)發(fā)生就要做賬,補(bǔ)開發(fā)票不用做賬務(wù)處理
84784954
04/16 16:36
這個對嗎
廖君老師
04/16 16:47
您好,對一半,有業(yè)務(wù)發(fā)生就要做賬,是的,補(bǔ)發(fā)的票成本費用已入過賬了,現(xiàn)在收到發(fā)票是沖回原來的分錄,再按發(fā)票的金額來做分錄
84784954
04/16 16:58
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是紅沖,弄成一正一付
廖君老師
04/16 17:02
您好,成本為用沖的,我們只是因為隔月開票了
84784954
04/16 17:03
成本不用沖,是吧
廖君老師
04/16 17:05
您好,是的,成本不用沖回的,成本沒有變化
84784954
04/16 17:11
那我4.18日報稅的時候,那1.12開票的稅,稅務(wù)局那么會不會重復(fù)報,我1.12號都報過了
廖君老師
04/16 17:13
您好,不會呀,1月12報的是未票收入,系統(tǒng)里又取不到這個開票,4.18是申報未開票收入負(fù)和這個藍(lán)字發(fā)票正
84784954
04/16 17:15
聽的不是很懂,我怎么還能再問你
84784954
04/16 17:19
到時候那個負(fù)數(shù)填那里
廖君老師
04/16 17:22
朋友您好,問答區(qū)@小天老師,我就能看到您的問題。咱中小規(guī)模,填在1行,1行的數(shù)據(jù)是未開票收入+專票+普票的金額,咱本季度還有未開票收入么,如果沒有的話可能會申報不成功的,需要拿著發(fā)票.12月申報表.公章 去稅務(wù)大廳申報,因為1必須大于2+3的金額 也就 是我們的累計未開票收入要大于等于0
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