問(wèn)題已解決

老師,我們給個(gè)人提供了技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)的收入,怎么做賬

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 10:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
04/17 10:27
84784948
04/17 10:28
小規(guī)模,貸方涉及到已經(jīng)稅費(fèi)嗎
84784948
04/17 10:28
我們沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方
84784948
04/17 10:29
報(bào)增值稅按無(wú)票收入報(bào)是嗎?
劉艷紅老師
04/17 10:29
是的,是的,報(bào)無(wú)票收入就可以了
84784948
04/17 10:30
那借 銀行存款3000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000對(duì)嗎?
劉艷紅老師
04/17 10:33
還要把稅費(fèi)也計(jì)提出業(yè)的
84784948
04/17 10:38
借 銀行存款3000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2970,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅30對(duì)嗎?
劉艷紅老師
04/17 10:45
是的, 是的,就是這樣做的
84784948
04/17 10:54
然后結(jié)轉(zhuǎn)免稅額30,營(yíng)業(yè)外收入30?因?yàn)檫@月收入就3000
劉艷紅老師
04/17 11:40
是的,就是這樣做的
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