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我在做應(yīng)交增值稅明細(xì)賬時(shí)只填寫進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,其他的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借方有這項(xiàng)貸方?jīng)]有這項(xiàng),那我貸方怎么填寫啊!老師

84785029| 提問時(shí)間:2024 04/18 12:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 您的意思是增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
2024 04/18 12:37
84785029
2024 04/18 12:39
就是我做賬做的是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,在貸方,但是,貸方?jīng)]有這個(gè)欄目,那我應(yīng)該填哪里呢
東老師
2024 04/18 12:40
貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就成
84785029
2024 04/18 12:42
我這里沒有這個(gè)欄目,我自己可以改一個(gè)這個(gè)欄目嗎
東老師
2024 04/18 12:43
可以改一個(gè)這個(gè)欄目的
84785029
2024 04/18 12:44
好的,謝謝老師
東老師
2024 04/18 12:44
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