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制造業(yè) 出口退稅記賬 計(jì)提退稅 借:其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅;收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅科目余額越來越大 如何處理?

84785014| 提問時(shí)間:04/20 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
04/20 15:58
84785014
04/20 16:05
不涉及交增值稅呀?掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅也還是在應(yīng)交稅費(fèi)科目 和之前直接掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅科目一樣的呀?
郭老師
04/20 16:06
沒要求你繳稅 你就留底轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 這不正好抵扣了
84785014
04/20 16:09
現(xiàn)在負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)一欄是負(fù)數(shù) 這樣是否還需要轉(zhuǎn)出退稅到未交增值稅中?
郭老師
04/20 16:10
你好,你把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅,他這樣還是一個(gè)復(fù)數(shù)
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