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老師你好,做工資表的時候扣(罰)款,這一列應該放在應發(fā)工資之前還是之后?

84785001| 提问时间:2024 04/21 18:04
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 應發(fā)工資之前
2024 04/21 18:05
84785001
2024 04/21 18:14
但是員工的賠款我們先由公司付時怎么做賬?,后邊從工資里扣,工資我按應發(fā)計提的
小菲老師
2024 04/21 18:16
同學,你好 那你按應發(fā)計提 之后發(fā)工資的時候直接扣除 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應收款
84785001
2024 04/21 18:21
公司先付時借,其他應收100?貸,現(xiàn)金100。發(fā)工資時借,應付職工薪酬計提數(shù)1000,貸,其他應收-社保50,銀行存款-實發(fā)950,怎么沖的平呢?
小菲老師
2024 04/21 18:22
同學你好 工資時 借,應付職工薪酬計提數(shù)1000, 貸,其他應收-社保50, 銀行存款-實發(fā)850 其他應收100
84785001
2024 04/21 18:24
我銀行存款實發(fā)了950呢,我就是應發(fā)之前扣的。計提的是應發(fā)
小菲老師
2024 04/21 18:26
同學,你好 那不行,賠款先由公司付,那你需要正常做工資分錄,然后發(fā)放的時候扣除
84785001
2024 04/21 18:28
公司付時,發(fā)工資時具體怎么做呢?工資表是應發(fā)前扣還是應發(fā)后邊扣哪種更好?我有點理不清,謝謝老師。
小菲老師
2024 04/21 18:30
同學,你好 賠款先由公司付,應發(fā)后邊扣 借,應付職工薪酬計提數(shù) 貸,其他應收-社保 銀行存款-實發(fā) 其他應收
84785001
2024 04/21 18:34
好的,謝謝老師
小菲老師
2024 04/21 18:34
不客氣,祝工作順利
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