问题已解决
老師你好,做工資表的時候扣(罰)款,這一列應該放在應發(fā)工資之前還是之后?



同學,你好
應發(fā)工資之前
2024 04/21 18:05

84785001 

2024 04/21 18:14
但是員工的賠款我們先由公司付時怎么做賬?,后邊從工資里扣,工資我按應發(fā)計提的

小菲老師 

2024 04/21 18:16
同學,你好
那你按應發(fā)計提
之后發(fā)工資的時候直接扣除
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
其他應收款

84785001 

2024 04/21 18:21
公司先付時借,其他應收100?貸,現(xiàn)金100。發(fā)工資時借,應付職工薪酬計提數(shù)1000,貸,其他應收-社保50,銀行存款-實發(fā)950,怎么沖的平呢?

小菲老師 

2024 04/21 18:22
同學你好
工資時
借,應付職工薪酬計提數(shù)1000,
貸,其他應收-社保50,
銀行存款-實發(fā)850
其他應收100

84785001 

2024 04/21 18:24
我銀行存款實發(fā)了950呢,我就是應發(fā)之前扣的。計提的是應發(fā)

小菲老師 

2024 04/21 18:26
同學,你好
那不行,賠款先由公司付,那你需要正常做工資分錄,然后發(fā)放的時候扣除

84785001 

2024 04/21 18:28
公司付時,發(fā)工資時具體怎么做呢?工資表是應發(fā)前扣還是應發(fā)后邊扣哪種更好?我有點理不清,謝謝老師。

小菲老師 

2024 04/21 18:30
同學,你好
賠款先由公司付,應發(fā)后邊扣
借,應付職工薪酬計提數(shù)
貸,其他應收-社保
銀行存款-實發(fā)
其他應收

84785001 

2024 04/21 18:34
好的,謝謝老師

小菲老師 

2024 04/21 18:34
不客氣,祝工作順利
