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老師,你好,我們公司去年23年12月28日,取得了一張成本票32800元,由于我沒有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票,現(xiàn)在24年4月.22號(hào)才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問這張成本票可以在4.22號(hào)作為成本票嗎?可以做成本票的話,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫?

84785025| 提問時(shí)間:2024 04/22 10:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
由于我沒有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票,您這個(gè)是什么意思?
2024 04/22 10:06
84785025
2024 04/22 11:02
不知道去年12月有這張32800的成本票
東老師
2024 04/22 11:03
這個(gè)直接記入到成本就成
84785025
2024 04/22 11:03
我現(xiàn)在把這張票入賬到4月22號(hào),會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢?
84785025
2024 04/22 11:03
需要以前年度損益調(diào)整嗎?
東老師
2024 04/22 11:03
借庫存商品 貸銀行存款
84785025
2024 04/22 11:04
23年12月份的,做到24年的4月,有問題嗎?老師
東老師
2024 04/22 11:05
沒問題,因?yàn)檫@個(gè)是成本發(fā)票直接做就行
84785025
2024 04/22 11:08
取得的成本票-花卉是樹苗,現(xiàn)在種植起來,后面用來賣。請(qǐng)問現(xiàn)在是借:庫存商品 貸:銀行存款嗎?
東老師
2024 04/22 11:08
可以記入到生產(chǎn)成本里面也可以
84785025
2024 04/22 11:09
后續(xù)銷售花卉的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:庫存商品
東老師
2024 04/22 11:11
出售的時(shí)候,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785025
2024 04/22 11:13
出售的時(shí)候:借:銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
東老師
2024 04/22 11:13
對(duì)的 就是這么做賬的?
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