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做了無票收入的貨款,后來又需開發(fā)票,小規(guī)模納稅人在申報增值稅時怎么填表

84784983| 提問時間:04/22 20:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!填無票收入負數(shù)
04/22 20:07
84784983
04/22 20:31
小規(guī)模納稅人的增值稅申報表應(yīng)該有無票收入這一欄吧,開始有個老師說沒有?把我搞暈了
宋生老師
04/22 20:32
你好!沒有單獨的無票收入這一行
84784983
04/22 20:33
那填在哪呢
宋生老師
04/22 20:34
你好!比如你無票收入一共一個季度20萬,你填入小微企業(yè)免稅銷售額就行
84784983
04/22 20:45
還是把這個開票收入加入本季度的收入里嗎?比如本季度20萬,加上上個季度未開票但已申報的15萬,這個季度開票15萬,超30,還要繳稅,那這15萬不是重復(fù)申報了嗎
宋生老師
04/22 21:08
你好!你那個15萬要填負數(shù)沖減
84784983
04/22 21:17
老師你有小規(guī)模增值稅申報表的頁面嗎,第一碰到,還是不太理解,比如這個季度收入20萬,沒達30萬直接填未達銷售額,不用交增值稅的,那開出的15萬填哪
宋生老師
04/22 21:20
你好!你這個負數(shù),需要去大廳申報。比如你一共正數(shù)35萬,負數(shù)15萬,是填入小微企業(yè)免稅銷售額就行
84784983
04/22 22:31
如果加上這個15萬季度也沒達30萬,就不需要去大廳申報吧
宋生老師
04/23 08:22
你好!去大廳是因為你申報的金額,小于你發(fā)票金額。不是達到?jīng)]有達到30萬
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