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老師,匯算清繳,因為缺乏成本票,會計直接暫估了一個成本,然后少交了企業(yè)所得稅,那賬上永遠(yuǎn)都有這個暫估的應(yīng)付,怎么處理好呢?

84784987| 提問時間:04/25 18:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之后在匯算清繳之前需要來發(fā)票的,不來發(fā)票不能稅前扣除
04/25 18:45
84784987
04/25 18:47
來不了票,你說賬上一直這樣,匯算清繳也不交所得稅,最后注銷的時候是不是也得查賬補上啊?還是這樣有可能也沒事啊
小菲老師
04/25 18:48
同學(xué),你好 是的,之后也要補上
84784987
04/25 18:50
是不是我可以把工資表做進(jìn)去?但是都沒報個稅。確實是工資,老板私人卡發(fā)的。因為沒給大家繳納社保,所以沒報個稅,沒入賬,所以缺票了
84784987
04/25 18:50
你說我怎么處理好呢?
小菲老師
04/25 18:50
同學(xué),你好 那不行的,那你個稅也要補,社保也要補
84784987
04/25 18:51
最后是什么時候補?注銷的時候?注銷時查什么?
小菲老師
04/25 18:59
同學(xué)你好 你應(yīng)該現(xiàn)在就要補的,如果查到了再補,會有滯納金和罰款
84784987
04/25 19:01
如果稅務(wù)局不查呢?會不會就這樣過去了。到注銷都不會有影響?有這個可能嗎?
小菲老師
04/25 19:01
同學(xué),你好 不查沒問題
84784987
04/25 19:02
因為我沒做過注銷,不知道到最后這個科目應(yīng)付賬款 —暫估會不會有影響?
小菲老師
04/25 19:03
同學(xué),你好 有影響,需要沖銷掉
84784987
04/25 19:04
您覺得我怎么沖掉呢?現(xiàn)在會計做的借成本類科目,貸應(yīng)付-暫估。我后期怎么做平?
小菲老師
04/25 19:06
同學(xué),你好 借:成本? 紅字 貸:應(yīng)付-暫估? 紅字 補交所得稅
84784987
04/25 19:08
這樣還是補交???不補交有辦法做平嗎?
小菲老師
04/25 19:09
同學(xué),你好 是要補交的
84784987
04/25 19:12
如果稅局一直不查,那最晚什么時候交?注銷的時候?
小菲老師
04/25 19:13
同學(xué),你好 注銷的時候
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