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如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄是什么

84784958| 提問時(shí)間:04/28 16:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
04/28 16:45
84784958
04/28 16:48
我自己直接算出進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額 然后借應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅金 未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì)
宋生老師
04/28 16:49
您好!可以這樣。但是現(xiàn)在會(huì)計(jì)和稅法都沒有要求這樣。所以沒有準(zhǔn)確的分錄
84784958
04/28 16:50
我上月未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)可以么 怎么結(jié)轉(zhuǎn) 上月已經(jīng)繳納過了稅或者說已經(jīng)抵扣了不需要繳納
宋生老師
04/28 16:50
你好!可以的。你要問我怎么結(jié)轉(zhuǎn)。說實(shí)話,沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分錄。 老師一般是借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng) 貸未交
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