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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年末是不是無余額,需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)中?如果有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)?

84784961| 提問時(shí)間:04/28 17:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年末 是無余額,需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) 留抵,會(huì)形成未交增值稅的借方余額
04/28 17:04
84784961
04/28 17:21
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 次年出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額,應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)呢?
文文老師
04/28 17:24
全部都轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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